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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057049-6200-SE23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
30-08-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ICC. ID. 1057049-287-LE22, Ex. N°2900/22, INT. 1865/22, Mantención preventiva y operacion planta Osmosis, Estado de Pago Nro. 87 de 22.08.2023 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1057049-287-LE22 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
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R.U.T. |
61.608.604-9 |
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Dirección de Facturación |
Santa Rosa 1234 |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
292916,54 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Santa Rosa 1234 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
SMART WATER TECHNOLOGIES |
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Razón Social |
SMART WATER TECHNOLOGIES SPA
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R.U.T. |
77.152.617-9 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
SMART WATER TECHNOLOGIES |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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41104906
| Equipo de filtrado por ósmosis invertida | 1 | Mes | 883-0010 Servicio mantención preventiva y operación de planta de osmosis. | 883-0010 Servicio mantención preventiva y operación de planta de osmosis.
Estado de Pago Nro. 87 de 22.08.2023, Periodo del 17-07-2023 al 16-08-2023 |
$ 1.541.666,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.541.666
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$ 1.541.666
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Total Neto
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$ 1.541.666
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 292.917
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$ 1.834.583
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.