Orden de Compra. Nº1057049-6213-SE23 "MGC RES.EX. 995 INT 529/2023 ADJUDICA /MEMO 248 / CINTIGRAMAS VIARIOS"
Recuerde que el responsable del pago es SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057049-6213-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 31-08-2023
Nombre de la Orden de Compra MGC RES.EX. 995 INT 529/2023 ADJUDICA /MEMO 248 / CINTIGRAMAS VIARIOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057049-88-LQ23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
R.U.T. 61.608.604-9
Dirección de Unidad de Compra Santa Rosa 1234
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 15616
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
R.U.T. 61.608.604-9
Dirección de Facturación Avenida Santa Rosa N° 1234
Comuna Santiago
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Avenida Santa Rosa N° 1234
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CORPORACION MATER
Razón Social CORP DE AYUDA AL NINO ENFERMO RENAL MATER
R.U.T. 73.653.000-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal CORPORACION MATER
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
85122201
Exámenes médicos5Unidad no definida400-1018 CINTIGRAM RENAL CON D.m.s.a. MEMO 248 Periodo del 02/06/2023 hasta el 30/06/2023400-1018 CINTIGRAM RENAL CON D.m.s.a. $ 40.461,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 202.305 $ 202.305
85122201
Exámenes médicos5Unidad no definida400-0976 ESTUDIO DINAMICO RENAL CON Tc 99-mag 3 MEMO 248 Periodo del 02/06/2023 hasta el 30/06/2023400-0976 ESTUDIO DINAMICO RENAL CON Tc 99-mag 3 $ 105.165,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 525.825 $ 525.825
85122201
Exámenes médicos57Unidad400-1008 Cintigramas Oseo MEMO 248 Periodo del 02/06/2023 hasta el 30/06/2023400-1008 Cintigramas Oseo $ 68.985,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.932.145 $ 3.932.145
Total Neto $ 4.660.275
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 4.660.275

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.