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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057049-6251-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
05-07-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
NCN-PAC JULIO 2024 / 2023 ARCHIVO ORDEN DE COMPRA DESDE 1057049-355-LE23 NCN ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA ARCHIVO FUS 1204 DESDE 1057049-355-LE23 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1057049-355-LE23 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
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R.U.T. |
61.608.604-9 |
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Dirección de Facturación |
Avenida Santa Rosa N° 1234 |
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Comuna |
*
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Impuesto |
532000 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Santa Rosa N° 1234 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
K Impresores |
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Razón Social |
K IMPRESORES SPA
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R.U.T. |
77.209.217-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
K Impresores |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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14111518
| Fichas | 4000 | Unidad | 653-3590 FICHA CLINICA | Cartón duplex reverso blanco 270 grs. tamaño 47 x 31 cm, terminación plisadas al centro, impresión 10 color, tinta negra |
$ 500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.000.000
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$ 2.000.000
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14111518
| Fichas | 1000 | Unidad | 653-3591 FICHA CLINICA LOMO ANCHO | Cartón duplex reverso blanco 270 grs. tamaño 47 x 31 cm, terminación lomo de 3 cm, impresión 10 color, tinta negra |
$ 800,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 800.000
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$ 800.000
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Total Neto
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$ 2.800.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 532.000
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$ 3.332.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.