Orden de Compra. Nº1057049-6251-SE24 "NCN-PAC JULIO 2024 / 2023 ARCHIVO ORDEN DE COMPRA DESDE 1057049-355-LE23 NCN ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA ARCHIVO FUS 1204 DESDE 1057049-355-LE23"
Recuerde que el responsable del pago es SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057049-6251-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 05-07-2024
Nombre de la Orden de Compra NCN-PAC JULIO 2024 / 2023 ARCHIVO ORDEN DE COMPRA DESDE 1057049-355-LE23 NCN ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA ARCHIVO FUS 1204 DESDE 1057049-355-LE23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057049-355-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
R.U.T. 61.608.604-9
Dirección de Unidad de Compra Santa Rosa 1234
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 12178
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
R.U.T. 61.608.604-9
Dirección de Facturación Avenida Santa Rosa N° 1234
Comuna *
Impuesto 532000
Dirección de Envío de la Factura Avenida Santa Rosa N° 1234
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor K Impresores
Razón Social K IMPRESORES SPA
R.U.T. 77.209.217-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal K Impresores
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111518
Fichas4000Unidad653-3590 FICHA CLINICACartón duplex reverso blanco 270 grs. tamaño 47 x 31 cm, terminación plisadas al centro, impresión 10 color, tinta negra $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000.000 $ 2.000.000
14111518
Fichas1000Unidad653-3591 FICHA CLINICA LOMO ANCHOCartón duplex reverso blanco 270 grs. tamaño 47 x 31 cm, terminación lomo de 3 cm, impresión 10 color, tinta negra $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 800.000 $ 800.000
Total Neto $ 2.800.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 532.000
TOTAL OC $ 3.332.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.