Orden de Compra. Nº1057049-6329-SE24 "CSC - 1057049-166-LQ24 - Res. Ex. N°1610 - INT 1094 - FUS 2404/2023 - OC inicia convenio - Servicio Mantención preventiva equipos laboratorio y Anatomía Patológica."
Recuerde que el responsable del pago es SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057049-6329-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 09-07-2024
Nombre de la Orden de Compra CSC - 1057049-166-LQ24 - Res. Ex. N°1610 - INT 1094 - FUS 2404/2023 - OC inicia convenio - Servicio Mantención preventiva equipos laboratorio y Anatomía Patológica.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057049-166-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
R.U.T. 61.608.604-9
Dirección de Unidad de Compra Santa Rosa 1234
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 16142
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
R.U.T. 61.608.604-9
Dirección de Facturación Santa Rosa 1234
Comuna Santiago
Impuesto 47690
Dirección de Envío de la Factura Santa Rosa 1234
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Milca Sarai
Razón Social EQUIPOS Y SERVICIOS MILCA SARAI CORNEJO GAJARDO EI
R.U.T. 76.885.254-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Milca Sarai
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
41104005
Achicadores de laboratorio1Mes808-0065 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS MARCA LEICA (ANATOMÍA PATOLÓGICA). Según Res. Ex. N°1610 del 03/07/24. Oc inicia convenio. Cuota 1 de 24.Valor total segun anexo N 5. $ 217.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 217.000 $ 217.000
41111710
Microscopios electrónicos y ópticos combinados1Mes808-0069 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS MARCA OLYMPUS. Según Res. Ex. N°1610 del 03/07/24. Oc inicia convenio. Cuota 1 de 24.Valor total segun anexo N 5. $ 34.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.000 $ 34.000
Total Neto $ 251.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 47.690
TOTAL OC $ 298.690


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.