Orden de Compra. Nº1057049-651-SE25 "ICC. ID. 1057049-287-LE22, Ex. N°2900/22, INT. 1865/22, Mantención Preventiva Operación Planta Osmosis. Estado de Pago Nro. 119 de 24-09-2024 (MP)"
Recuerde que el responsable del pago es SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057049-651-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 22-01-2025
Nombre de la Orden de Compra ICC. ID. 1057049-287-LE22, Ex. N°2900/22, INT. 1865/22, Mantención Preventiva Operación Planta Osmosis. Estado de Pago Nro. 119 de 24-09-2024 (MP)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057049-287-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
R.U.T. 61.608.604-9
Dirección de Unidad de Compra Santa Rosa 1234
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1368
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
R.U.T. 61.608.604-9
Dirección de Facturación Avenida Santa Rosa N° 1234
Comuna *
Impuesto 292916,54
Dirección de Envío de la Factura Avenida Santa Rosa N° 1234
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SMART WATER TECHNOLOGIES
Razón Social SMART WATER TECHNOLOGIES SPA
R.U.T. 77.152.617-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SMART WATER TECHNOLOGIES
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
41104906
Equipo de filtrado por ósmosis invertida1Mes883-0010 Servicio Mantención Preventiva Operación de Planta de Osmosis. (MP) Estado de Pago Nro. 119 de 24-09-2024, Periodo del 17 de agosto al 16 de septiembre de 2024, cuota del 22/24883-0010 Servicio Mantención Preventiva Operación de Planta de Osmosis. (MP) $ 1.541.666,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.541.666 $ 1.541.666
Total Neto $ 1.541.666
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 292.917
TOTAL OC $ 1.834.583


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.