Orden de Compra. Nº1057049-6628-SE22 "ICC. ID. 1057049-192-LE22, INT. 1175.2002, FUS 1230 SOL. OC. NRO. 11 11.10.2002, SERVICIO DE TRASLADO DE PACIENTES NTES SEPTIEMBRE 2022"
Recuerde que el responsable del pago es SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057049-6628-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 20-10-2022
Nombre de la Orden de Compra ICC. ID. 1057049-192-LE22, INT. 1175.2002, FUS 1230 SOL. OC. NRO. 11 11.10.2002, SERVICIO DE TRASLADO DE PACIENTES NTES SEPTIEMBRE 2022
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057049-192-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
R.U.T. 61.608.604-9
Dirección de Unidad de Compra Santa Rosa 1234
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 16011
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
R.U.T. 61.608.604-9
Dirección de Facturación Santa Rosa 1234
Comuna Santiago
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Santa Rosa 1234
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Arau-Chile
Razón Social TRANSPORTE PRIVADO DE PASAJEROS Y SERVICIOS ARAU-C
R.U.T. 99.549.010-2
Sucursal Arau-Chile
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111804
Servicios de taxi1Unidad704-0012 Servicio de Taxi para el Traslado de Funcionarios704-0012 Servicio las 24 horas del día los 365 días del año. ESTADO DE PAGO 11 11.10.2002, SEPTIEMBRE 2022 $ 11.010.070,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.010.070 $ 11.010.070
Total Neto $ 11.010.070
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 11.010.070

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.