Orden de Compra. Nº1057049-691-SE25 "ICC. ID. 1057049-427-LQ23, EX. 700/2024, INT. 378 CONTRATO, EX. 225/24, INT. 31/2024 ADJUDICA , PAC Servicio de Mantención Correctiva (MC) Equipamiento de Climatización, Estado de Pago Nro. 132 de fecha 14-10-2024"
Recuerde que el responsable del pago es SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057049-691-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 20-01-2025
Nombre de la Orden de Compra ICC. ID. 1057049-427-LQ23, EX. 700/2024, INT. 378 CONTRATO, EX. 225/24, INT. 31/2024 ADJUDICA , PAC Servicio de Mantención Correctiva (MC) Equipamiento de Climatización, Estado de Pago Nro. 132 de fecha 14-10-2024
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057049-427-LQ23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
R.U.T. 61.608.604-9
Dirección de Unidad de Compra Santa Rosa 1234
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
R.U.T. 61.608.604-9
Dirección de Facturación Avenida Santa Rosa N° 1234
Comuna Santiago
Impuesto 382498,424
Dirección de Envío de la Factura Avenida Santa Rosa N° 1234
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Thermocenter
Razón Social Ingeniería y proyectos Thermocenter Ltda.
R.U.T. 76.181.563-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Thermocenter
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72102305
Servicios de reparación, mantenimiento o reparación de aire acondicionado1Global841-0023 SERVICIO DE MANTENCIÓN PREVENTIVA Y CORRECTIVA DE NUEVO CLIMATIZACIÓN DEL HOSPITAL CLÍNICO SAN BORJA ARRIARÁN Estado de Pago Nro. 132 de fecha 14-10-2024, Periodo del 10-10-2024 al 13-10-2024, Presupuesto Nro. 10.942 de fecha 10 de octubre de 2024.841-0023 Mantencion preveentiva equipos de aire acondicionado $ 2.013.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.013.150 $ 2.013.150
Total Neto $ 2.013.150
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 382.498
TOTAL OC $ 2.395.648


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.