Orden de Compra. Nº1057049-7312-SE23 "MES ID. 1057049-339-LP21, EX. 492/2021, INT. 1922/2022 - Arriendo de Plataforma de Seguridad Perimetral Firewall, Memo N.º 100/2023 cuota N.º 21"
Recuerde que el responsable del pago es SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057049-7312-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-11-2023
Nombre de la Orden de Compra MES ID. 1057049-339-LP21, EX. 492/2021, INT. 1922/2022 - Arriendo de Plataforma de Seguridad Perimetral Firewall, Memo N.º 100/2023 cuota N.º 21
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057049-339-LP21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
R.U.T. 61.608.604-9
Dirección de Unidad de Compra Santa Rosa 1234
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 20161
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Unidad de Fomento
Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
R.U.T. 61.608.604-9
Dirección de Facturación Santa Rosa 1234
Comuna Santiago
Impuesto 11,4
Dirección de Envío de la Factura Santa Rosa 1234
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 17-10-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SRN
Razón Social SANTANA RED DE NEGOCIOS SPA
R.U.T. 76.763.624-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SRN
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43222501
Equipo de seguridad de red de firewall1Unidad668-0122 Arriendo de Plataforma de Seguridad Perimetral Firewall Cuota Nro. 21 de 36, periodo julio/2023668-0122 Arriendo de Plataforma de Seguridad Perimetral Firewall UF 60,00 UF 0,00 UF 0,00 UF 60,0000 UF 60,0000
Total Neto UF 60,0000
Descuento UF 0,0000
Cargos UF 0,0000
IVA  19  % UF 11,4000
TOTAL OC UF 71,4000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.