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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057049-7312-SE23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
27-11-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MES ID. 1057049-339-LP21, EX. 492/2021, INT. 1922/2022 - Arriendo de Plataforma de Seguridad Perimetral Firewall, Memo N.º 100/2023 cuota N.º 21 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1057049-339-LP21 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Unidad de Fomento |
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Razón Social |
SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
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R.U.T. |
61.608.604-9 |
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Dirección de Facturación |
Santa Rosa 1234 |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
11,4 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Santa Rosa 1234 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
17-10-2023 |
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Proveedor |
SRN |
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Razón Social |
SANTANA RED DE NEGOCIOS SPA
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R.U.T. |
76.763.624-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
SRN |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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43222501
| Equipo de seguridad de red de firewall | 1 | Unidad | 668-0122 Arriendo de Plataforma de Seguridad Perimetral Firewall Cuota Nro. 21 de 36, periodo julio/2023 | 668-0122 Arriendo de Plataforma de Seguridad Perimetral Firewall
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UF 60,00
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UF 0,00
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UF 0,00
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UF 60,0000
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UF 60,0000
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Total Neto
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UF 60,0000
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Descuento
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UF 0,0000
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Cargos
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UF 0,0000
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IVA 19 %
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UF 11,4000
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UF 71,4000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.