Orden de Compra. Nº1057049-7352-SE23 "JLL SE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE TURNOS DE PERSONAL CLÍNICO PARA EL HCSBA ID 1057049-114-LQ23 RESOL. EXENTA 1535 22/05/2023 INT. 790/2023. MEMO 166 2023// PERIODO AGOSTO DE 2023"
Recuerde que el responsable del pago es SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057049-7352-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-10-2023
Nombre de la Orden de Compra JLL SE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE TURNOS DE PERSONAL CLÍNICO PARA EL HCSBA ID 1057049-114-LQ23 RESOL. EXENTA 1535 22/05/2023 INT. 790/2023. MEMO 166 2023// PERIODO AGOSTO DE 2023
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057049-114-LQ23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
R.U.T. 61.608.604-9
Dirección de Unidad de Compra Santa Rosa 1234
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 18152
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
R.U.T. 61.608.604-9
Dirección de Facturación Avenida Santa Rosa N° 1234
Comuna Santiago
Impuesto 137776,22
Dirección de Envío de la Factura Avenida Santa Rosa N° 1234
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor IntexGroup SpA
Razón Social INVERSIONES Y ASESORIAS EN INGENIERIA INTEXGROUP S
R.U.T. 76.101.110-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal IntexGroup SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
85101601
Servicios de enfermería1Mes704-0000 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE TURNOS DE PERSONAL CLÍNICO PARA EL HCSBA ID 1057049-114-LQ23 RESOL. EXENTA 1535 22/05/2023 INT. 790/2023. MEMO 166 2023// PERIODO AGOSTO DE 2023704-0000 MEMO 166 2023// PERIODO AGOSTO DE 2023 $ 725.138,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 725.138 $ 725.138
Total Neto $ 725.138
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 137.776
TOTAL OC $ 862.914


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.