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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057049-7501-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
13-08-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SMG. PAC. ID. 1057049-64-LP23 INT. 719/2023 PROGRAMA INSUMOS AGOSTO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1057049-64-LP23 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
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R.U.T. |
61.608.604-9 |
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Dirección de Facturación |
Avenida Santa Rosa N° 1234 |
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Comuna |
*
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Impuesto |
17100 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Santa Rosa N° 1234 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
B.BRAUN MEDICAL SpA |
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Razón Social |
B BRAUN MEDICAL SPA
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R.U.T. |
96.756.540-7 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
B.BRAUN MEDICAL SpA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42221503
| Catéteres venosos centrales | 2 | Unidad | 924-2470 PASADOR DE CATETER DESECHABLE PEDIATRICO 38CMS. APROX. | FV002R INSTRUMENTO DE TUNELIZACION 300MM CAJA X 10 UN.
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$ 45.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 90.000
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$ 90.000
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Total Neto
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$ 90.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 17.100
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$ 107.100
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.