Orden de Compra. Nº1057049-7547-SE24 "CSP INT 1026/2023 RES 1990 DESDE 1057049-177-LQ23 SUM LABOR DE APARATOS FIJOS Y REMOVIBLES DE ORTODONCIA Y REPARACIONES FUS 174/2023. MEMO Nº 72/2024. "
Recuerde que el responsable del pago es SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057049-7547-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 16-08-2024
Nombre de la Orden de Compra CSP INT 1026/2023 RES 1990 DESDE 1057049-177-LQ23 SUM LABOR DE APARATOS FIJOS Y REMOVIBLES DE ORTODONCIA Y REPARACIONES FUS 174/2023. MEMO Nº 72/2024.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057049-177-LQ23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
R.U.T. 61.608.604-9
Dirección de Unidad de Compra Santa Rosa 1234
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 14792
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
R.U.T. 61.608.604-9
Dirección de Facturación Avenida Santa Rosa N° 1234
Comuna Alhué
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Avenida Santa Rosa N° 1234
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor enromi
Razón Social EDITH DEL CARMEN MONDACA ROSALES
R.U.T. 6.053.063-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal enromi
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30201903
Unidades dentales1Global352-0700 - SUM LABOR DE APARATOS FIJOS Y REMOVIBLES DE ORTODONCIA Y REPARACIONES FUS 174/2023. INT 1026/2023 RES 1990 DEL 04/07/2023 - APRUEBA CONTRATO RES. EX. 2412 DEL 24/08/2023 - INT. 1399 DESDE 1057049-177-LQ23. - MEMO Nº 72/2024 PERIODO DESDE 01/07/2024 AL 30/07/2024. 352-0700 -SUM LABOR DE APARATOS FIJOS Y REMOVIBLES DE ORTODONCIA Y REPARACIONES FUS 174/2023. MEMO Nº 72/2024. $ 2.021.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.021.000 $ 2.021.000
Total Neto $ 2.021.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 2.021.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.