Orden de Compra. Nº1057049-7570-SE24 "ICC. ID.1057049-59-LP24 FUS 51.24, EX. 977/24, INT. 389/24, Arriendo e Instalación de Equipos de Climatización, Estado de Pago 100 de 06-08-24"
Recuerde que el responsable del pago es SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057049-7570-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 20-08-2024
Nombre de la Orden de Compra ICC. ID.1057049-59-LP24 FUS 51.24, EX. 977/24, INT. 389/24, Arriendo e Instalación de Equipos de Climatización, Estado de Pago 100 de 06-08-24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057049-59-LP24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
R.U.T. 61.608.604-9
Dirección de Unidad de Compra Santa Rosa 1234
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 14916
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
R.U.T. 61.608.604-9
Dirección de Facturación Santa Rosa 1234
Comuna Santiago
Impuesto 5147390,7
Dirección de Envío de la Factura Santa Rosa 1234
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Thermocenter
Razón Social Ingeniería y proyectos Thermocenter Ltda.
R.U.T. 76.181.563-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Thermocenter
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72102305
Servicios de reparación, mantenimiento o reparación de aire acondicionado1Global858-0013 Arriendo e Instalación de Equipos de Climatizacion para el Hospital Clínico San Borja Arriraran, según detalle en bases. Estado de Pago Nro. 100 de Fecha 06-08-24, Periodo del 07-07-24 al 06-08-24 periodo 03/03858-0013Servicio de arriendo e instalacion de equipos de climatizacion para el Hospital Clinico San Borja Arriaran $ 27.091.530,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.091.530 $ 27.091.530
Total Neto $ 27.091.530
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 5.147.391
TOTAL OC $ 32.238.921


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.