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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057049-7764-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
28-08-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MGC- desde 1057049-285-LQ23 - Res. Ex. N°3159 - INT 1777 - FUS 1514 - Servicio Mantención correctiva Ecógrafos Memo N° 301/2024 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1057049-285-LQ23 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
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R.U.T. |
61.608.604-9 |
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Dirección de Facturación |
Santa Rosa 1234 |
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Comuna |
*
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Impuesto |
1219015,87 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Santa Rosa 1234 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Andover Alianza Médica S. A. |
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Razón Social |
ANDOVER ALIANZA MEDICA S A
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R.U.T. |
96.625.550-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Andover Alianza Médica S. A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42201712
| Unidades de ecografía o eco pulso o doppler o ultrasonido médico para uso diagnóstico general | 1 | Unidad no definida | 841-0520 Servicio Mantención Correctiva ecógrafos equipos
marca PHILIPS Memo 301/2024. Cotización N°88791 | Servicio Mantención Correctiva ecógrafos equipos marca PHILIPS, Res. Ex. N°3159 del 07/11/23. |
$ 6.415.873,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 6.415.873
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$ 6.415.873
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Total Neto
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$ 6.415.873
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 1.219.016
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$ 7.634.889
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.