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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057049-8325-SE23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
29-12-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
CSP- RES. EX. 1814 DEL 16/06/2023- DESDE ID 1057049-105-LQ23 - PRESTACIONES DE RADIOCIRUGÍA PAC - MEMO 411/2023. |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1057049-105-LQ23 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
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R.U.T. |
61.608.604-9 |
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Dirección de Facturación |
Santa Rosa 1234 |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
3951680,61 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Santa Rosa 1234 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
CEM |
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Razón Social |
CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA
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R.U.T. |
78.366.460-7 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
CEM |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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85121609
| Servicios quirúrgicos | 1 | Unidad no definida | 400-2180 - PRESTACIONES DE RADIOCIRUGÍA PAC - RES. EX. 1814 DEL 16/06/2023- DESDE ID 1057049-105-LQ23 - MEMO 411/2023. período desde 15/06/2023 al 30/10/2023.. | 400-2180 - PRESTACIONES DE RADIOCIRUGÍA PAC - RES. EX. 1814 DEL 16/06/2023- DESDE ID 1057049-105-LQ23 - MEMO 411/2023. |
$ 20.798.319,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 20.798.319
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$ 20.798.319
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Total Neto
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$ 20.798.319
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 3.951.681
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$ 24.750.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.