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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057049-8380-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
11-03-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
PCV - Desde 1057049-224-LQ24, Res Exta 2749/2024 INT1781 Servicio de Control de Plagas Provi 686 Estado de Pago 003 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1057049-224-LQ24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
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R.U.T. |
61.608.604-9 |
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Dirección de Facturación |
Santa Rosa 1234 |
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Comuna |
*
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Impuesto |
1272268,5 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Santa Rosa 1234 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Servicios de control de plagas urbanas Gustavo Nav |
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Razón Social |
IGUANA CONTROL DE PLAGAS EIRL
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R.U.T. |
76.402.396-k |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Servicios de control de plagas urbanas Gustavo Nav |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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72102104
| Control estructural de plagas | 1 | Mes | 714-8100 SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS, Res Exta 2749 INT1781, Provi 686 Estado de Pago 003, periodo desde el 01/12/2024 al 31/12/2024 | 714-8100 SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS |
$ 6.696.150,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 6.696.150
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$ 6.696.150
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Total Neto
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$ 6.696.150
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 1.272.268
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$ 7.968.418
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.