Orden de Compra. Nº1057049-8420-SE25 "NCN-GC- INT 1697-RESL 2493-INSUMOS OFICINA PAC MARZO 2025 ID : 68600 GRAN COMPRA RESMAS PAPLERIA OFICINA"
Recuerde que el responsable del pago es SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057049-8420-SE25
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 10-03-2025
Nombre de la Orden de Compra NCN-GC- INT 1697-RESL 2493-INSUMOS OFICINA PAC MARZO 2025 ID : 68600 GRAN COMPRA RESMAS PAPLERIA OFICINA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
R.U.T. 61.608.604-9
Dirección de Unidad de Compra Santa Rosa 1234
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 5046
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
R.U.T. 61.608.604-9
Dirección de Facturación Santa Rosa 1234
Comuna *
Impuesto 758100
Dirección de Envío de la Factura Santa Rosa 1234
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIALIZADORA JMC LIMITADA
Razón Social COMERCIALIZADORA JMC LIMITADA
R.U.T. 76.426.373-1
Estado de habilidad cancel INHÁBIL (No cumple con uno o más requisitos de inscripción en el Registro de Proveedores)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIALIZADORA JMC LIMITADA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora1000Resma668-2450 PAPEL FOTOCOPIA MULTIF. OFICIO PAPEL IMPRESION OFICIO GRAN COMPRA 668-2450 PAPEL FOTOCOPIA MULTIF. OFICIO PAPEL IMPRESION OFICIO GRAN COMPRA $ 3.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.990.000 $ 3.990.000
Total Neto $ 3.990.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 758.100
TOTAL OC $ 4.748.100


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.