Orden de Compra. Nº1057049-8447-SE24 "JLL. ID. 1057049-365-LQ23, INT 2128/23, EX. 3756/23, SERVICIO DE BODEGAJE PARA EL HOSPITAL CLÍNICO SAN BORJA ARRIARÁN, ESTADO DE PAGO NRO. 23 DE FECHA 03-09-2024"
Recuerde que el responsable del pago es SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057049-8447-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 20-11-2024
Nombre de la Orden de Compra JLL. ID. 1057049-365-LQ23, INT 2128/23, EX. 3756/23, SERVICIO DE BODEGAJE PARA EL HOSPITAL CLÍNICO SAN BORJA ARRIARÁN, ESTADO DE PAGO NRO. 23 DE FECHA 03-09-2024
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057049-365-LQ23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
R.U.T. 61.608.604-9
Dirección de Unidad de Compra Santa Rosa 1234
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 18679
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
R.U.T. 61.608.604-9
Dirección de Facturación Avenida Santa Rosa N° 1234
Comuna *
Impuesto 1636554,74
Dirección de Envío de la Factura Avenida Santa Rosa N° 1234
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Logistica Industrial S.A.
Razón Social LOGISTICA INDUSTRIAL S A
R.U.T. 96.878.980-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Logistica Industrial S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78131603
Bodegaje de muebles o mobiliario1Global858-0044 ARRIENDO DE BODEGA ESTADO DE PAGO NRO. 23 DE FECHA 03-09-2024Licitación 1057049-365-LQ23 Características: Bodega 1.100 M2 Bodega además incluye 300 m2 implementada con estanterías metálicas, instaladas en caso de adjudicación. Periodo: 12 meses $ 8.613.446,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.613.446 $ 8.613.446
Total Neto $ 8.613.446
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.636.555
TOTAL OC $ 10.250.001


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.