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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057049-8463-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
18-03-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ICC. ID. 1057049-204-LE24 - Res. Ex. N°1787 - INT 1199 - FUS 663/2024 - Servicio mantención preventiva esterilizadores OE y cámaras aireadoras. MEMO 10/25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1057049-204-LE24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
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R.U.T. |
61.608.604-9 |
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Dirección de Facturación |
Avenida Santa Rosa N° 1234 |
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Comuna |
*
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Impuesto |
140600 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Santa Rosa N° 1234 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
SOLUTEC CHILE LTDA. |
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Razón Social |
SOC VALENCIA Y VALENCIA LIMITADA
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R.U.T. |
77.391.850-3 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
SOLUTEC CHILE LTDA. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42281501
| Esterilizadores de gas o de productos químicos | 1 | Mes | 808-0100 Servicio mantenimiento preventivo esterilizadores y aireadoras.
MEMO 10/25 DE FECHA 23/01/2025, ESTADO DE PAGO SN DE FECHA 23/01/2025, PERIODO DEL 07/12/2024 AL 06/01/2025, CUOTA NRO. 05/24 | 808-0100 Servicio mantenimiento preventivo esterilizadores RTO y aireadoras (A+B) |
$ 740.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 740.000
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$ 740.000
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Total Neto
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$ 740.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 140.600
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$ 880.600
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.