|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1057049-8512-SE24 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
17-10-2024 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
SMG ABM. PCTE :M.Q.B. CX 04/09/2024 INT 2134 RES EXENTA 3505 ID.1057049-233-LR23 FUS 2606/2023 TMT AD. COT 1467 GUIA 4419 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
1057049-233-LR23 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
|
|
R.U.T. |
61.608.604-9 |
|
Dirección de Facturación |
Avenida Santa Rosa N° 1234 |
|
Comuna |
*
|
|
Impuesto |
104500 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Santa Rosa N° 1234 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Biovation |
|
Razón Social |
BIOVATION SPA
|
|
R.U.T. |
77.253.038-2 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
Biovation |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
42295507
| Implantes ortopédicos o alambres quirúrgicos | 1 | Unidad | 267-9032 VIDRIO BIOACTIVO S53P4 DE 10 CC. | 8.2 VIDRIO BIOACTIVO DE 10 CC |
$ 550.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 550.000
|
$ 550.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 550.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 104.500
|
|
$ 654.500
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.