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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057049-8550-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
18-03-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ICC. ID.1057049-167-LQ24 - Res. Ex. N°1475/24, INT 964/24, FUS 562/2024 - Servicio mantención preventiva VNI y ventiladores de transporte marca Flight Medical, Memo Nro. 63/25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1057049-167-LQ24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
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R.U.T. |
61.608.604-9 |
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Dirección de Facturación |
Avenida Santa Rosa N° 1234 |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
143647,98 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Santa Rosa N° 1234 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Mediplex |
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Razón Social |
MEDIPLEX S.A.
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R.U.T. |
86.383.300-0 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Mediplex |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42272209
| Circuito de respiración o ventilador | 5 | Mes | 808-0094 Servicio mantención preventiva VNI y ventiladores de transporte marca Flight Medical
Memorándum Nro. 63 de fecha 05/02/25, Estado de Pago de fecha 05/02/25, periodo del 25/07/24 al 24/12/24, cuotas 2-3-4-5- y 6 | 808-0094 Servicio mantención preventiva VNI y ventiladores de transporte marca Flight Medical |
$ 151.208,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 756.040
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$ 756.042
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Total Neto
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$ 756.042
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 143.648
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$ 899.690
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.