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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057049-8637-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
18-03-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
VDH - desde 1057049-307-LP24 - Res. Ex. N°2867 - INT 1838 - FUS 651/2024 - Servicio Mantención correctiva equipo humidificador FISHER & PAYKEL |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1057049-307-LP24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
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R.U.T. |
61.608.604-9 |
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Dirección de Facturación |
Avenida Santa Rosa N° 1234 |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
98579,6 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Santa Rosa N° 1234 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Mediplex |
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Razón Social |
MEDIPLEX S.A.
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R.U.T. |
86.383.300-0 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Mediplex |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42271718
| Accesorios para productos de administración de oxigenoterapia o sus suministros | 1 | Unidad | 841-0411 Mantención correctiva equipo humidificador FISHER & PAYKEL | Mantención correctiva equipo humidificador FISHER PAYKEL |
$ 518.840,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 518.840
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$ 518.840
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Total Neto
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$ 518.840
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 98.580
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$ 617.420
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.