Orden de Compra. Nº1057049-8695-SE25 "VDH. ID. 1057049-199-LQ24, EX. 2053/2024, INT. 1180/2024, FUS 659/2024, SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPARACION Y REMODELACION DE LAS DEPENDENCIAS DEL HCSBA, MEMO NRO. 01 DE FECHA 12/03/25"
Recuerde que el responsable del pago es SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057049-8695-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 24-03-2025
Nombre de la Orden de Compra VDH. ID. 1057049-199-LQ24, EX. 2053/2024, INT. 1180/2024, FUS 659/2024, SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPARACION Y REMODELACION DE LAS DEPENDENCIAS DEL HCSBA, MEMO NRO. 01 DE FECHA 12/03/25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057049-199-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
R.U.T. 61.608.604-9
Dirección de Unidad de Compra Santa Rosa 1234
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 7069
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
R.U.T. 61.608.604-9
Dirección de Facturación Avenida Santa Rosa N° 1234
Comuna *
Impuesto 936895,51
Dirección de Envío de la Factura Avenida Santa Rosa N° 1234
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Constructora PyG
Razón Social SOCIEDAD CONSTRUCTORA PYG LIMITADA
R.U.T. 76.057.127-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Constructora PyG
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72131702
Construcción de obras civiles1Global840-0012 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y REMODELACIONES EN LAS DEPENDENCIAS DEL HOSPITAL CLÍNICO SAN BORJA ARRIARÁN Y SUS COMODATOS MEMO NRO. 01 DE FECHA 12/03/25, ESTADO DE PAGO SN DE FECHA 08/01/2025, PERIODO DEL 11/10/2024 AL 25/10/2024 840-0012 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y REMODELACIONES EN LAS DEPENDENCIAS DEL HOSPITAL CLÍNICO SAN BORJA ARRIARÁN Y SUS COMODATOS $ 4.931.029,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.931.029 $ 4.931.029
Total Neto $ 4.931.029
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 936.896
TOTAL OC $ 5.867.925


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.