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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057049-8766-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
21-03-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
CPS. PAC ID.1057049-134-LE24 INT. 820/2024 PROGRAMA INSUMOS MARZO 2025 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1057049-134-LE24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
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R.U.T. |
61.608.604-9 |
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Dirección de Facturación |
Santa Rosa 1234 |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
2719,85 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Santa Rosa 1234 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA |
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Razón Social |
MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA
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R.U.T. |
80.447.400-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42311511
| Vendas de gasa | 409 | Unidad | 225-6719 GASA 5 X 5 CMS. 8 PLIEGUES ESTERIL NO TEJIDA | 834116 MUNCARE GASA PAD STERILE 100% ALGODON 8 PLIEGES 5CMX5CM X2 - FACTOR DE VENTA: CAJA POR 2500 SOBRES - INSUMO MAQUILA - CHANNELMED - VIGENCIA SUPERIOR A 36 MESES. VCTO 11-2028. |
$ 35,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 14.315
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$ 14.315
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Total Neto
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$ 14.315
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 2.720
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$ 17.035
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.