Orden de Compra. Nº1057049-8788-SE23 "VDH INT 2151 RES EX. 3519 DE FECHA 12/12/2023 TD "SERVICIO DE RENOVACIÓN DE TABLEROS ELÉCTRICOS DE LOS PISOS Y SERVICIOS DE LA TORRE DEL HCSBA" FUS 2253/2023"
Recuerde que el responsable del pago es SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057049-8788-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 12-12-2023
Nombre de la Orden de Compra VDH INT 2151 RES EX. 3519 DE FECHA 12/12/2023 TD "SERVICIO DE RENOVACIÓN DE TABLEROS ELÉCTRICOS DE LOS PISOS Y SERVICIOS DE LA TORRE DEL HCSBA" FUS 2253/2023
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra licitación pública previa sin ofertas, o con ofertas inadmisibles
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
R.U.T. 61.608.604-9
Dirección de Unidad de Compra Santa Rosa 1234
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 20616 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
R.U.T. 61.608.604-9
Dirección de Facturación Avenida Santa Rosa N° 1234
Comuna Santiago
Impuesto 46462184,85
Dirección de Envío de la Factura Avenida Santa Rosa N° 1234
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Led y Soluciones Ltda
Razón Social Soc. Comercial e Ingenieria Urrea LTDA
R.U.T. 76.642.853-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Led y Soluciones Ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
26131801
Paneles de control eléctrico para generadores1Unidad no definida840-0009 OBRA ELECTRICA MAYORDE ACUERDO A COTIZACIÓN 1569/2023 $ 244.537.815,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 244.537.815 $ 244.537.815
Total Neto $ 244.537.815
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 46.462.185
TOTAL OC $ 291.000.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.