Orden de Compra. Nº1057049-8872-SE23 "CSP - RES. EX. 3494 DEL 11/12/2023 - INT. 2118 - ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA MEJORAMIENTO MEL DESDE 1057049-412-LE23."
Recuerde que el responsable del pago es SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057049-8872-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-12-2023
Nombre de la Orden de Compra CSP - RES. EX. 3494 DEL 11/12/2023 - INT. 2118 - ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA MEJORAMIENTO MEL DESDE 1057049-412-LE23.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057049-412-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
R.U.T. 61.608.604-9
Dirección de Unidad de Compra Santa Rosa 1234
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 20690
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
R.U.T. 61.608.604-9
Dirección de Facturación Santa Rosa 1234
Comuna Santiago
Impuesto 83102,2
Dirección de Envío de la Factura Santa Rosa 1234
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial Fénix Limitada
Razón Social COMERCIAL FENIX LIMITADA
R.U.T. 76.029.126-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Comercial Fénix Limitada
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52121502
Cobertor acolchado o plumón5Unidad720-2567 - Cubrecamas 1 Plaza y mediaCubrecamas 1 Plaza y media $ 17.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 89.500 $ 89.500
52121505
Almohadas6Unidad722-0030 -Almohadas 50 x 70Almohadas 50 x 70 $ 3.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.940 $ 23.940
56101508
Colchones o sets de cama2Unidad310-1015 - Colchones 1 plaza Colchones 1 plaza $ 69.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 139.800 $ 139.800
40101824
Calentador de cuarzo1Unidad365-8411 - Convector EléctricoConvector Eléctrico $ 28.360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.360 $ 28.360
48101901
Vajillas de servicio3Unidad174-0001 - Juegos vajillas de 40 piezasJuegos vajillas de 40 piezas $ 34.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 104.700 $ 104.700
48101902
Platos y cubiertos de servicio4Unidad174-0001 - Set de cubiertos 24 piezasSet de cubiertos 24 piezas $ 12.770,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.080 $ 51.080
Total Neto $ 437.380
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 83.102
TOTAL OC $ 520.482


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.