Orden de Compra. Nº1057049-9103-SE23 "NCN-FUS 2579-COORDINACION VIH COMPRA POR DECRETO 618 (2023) PRESUPUESTO PAIG-GES 86 CORDIACION VIH ORDEN DE COMPRA DESDE DESDE 1057049-347-LE23 "
Recuerde que el responsable del pago es SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057049-9103-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 28-12-2023
Nombre de la Orden de Compra NCN-FUS 2579-COORDINACION VIH COMPRA POR DECRETO 618 (2023) PRESUPUESTO PAIG-GES 86 CORDIACION VIH ORDEN DE COMPRA DESDE DESDE 1057049-347-LE23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057049-347-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
R.U.T. 61.608.604-9
Dirección de Unidad de Compra Santa Rosa 1234
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 22246
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
R.U.T. 61.608.604-9
Dirección de Facturación Avenida Santa Rosa N° 1234
Comuna Alhué
Impuesto 177184,5
Dirección de Envío de la Factura Avenida Santa Rosa N° 1234
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor KABBALAH SPA
Razón Social COMERCIAL KABBALAH SPA
R.U.T. 77.481.578-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal KABBALAH SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50201706
Café24Unidad724-6925 CAFÉ 400 GRCAFE 400 GR $ 12.380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 297.120 $ 297.120
50201712
Bebidas de Té12Unidad724-7280 TE CAJA DE 100 BOLSATE CAJA DE 100 BOLSA $ 4.440,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.280 $ 53.280
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales12Unidad724-0001 ENDULZANTE STEVIAENDULZANTE STEVIA $ 4.333,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.996 $ 51.996
50202306
Refrescos20Unidad724-0800 BEBIDA DESECH. 2500CC TIPO COLACOCA-COLA 2,5 LTS DESECHABLE $ 2.783,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.660 $ 55.660
50202306
Refrescos10Unidad724-0804 BEBIDA LIGHT O ZERO 2.5 LTSCOCA-COLA ZERO 2,5 LTS DESECHABLE $ 2.783,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.830 $ 27.830
50181905
Galletas dulces o pastelitos24Unidad724-5003 GALLETA RELLENO DE CHOCOLATE TIPO FRAC 135 GRS.FRAC RELLENO DE CHOCOLATE 130 GRS $ 731,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.544 $ 17.544
50181905
Galletas dulces o pastelitos30Unidad724-5006 GALLETA DE CHAMPAÑA SABOR VAINILLA TIPO CRIOLLITACRIOLLITA 100 GRS $ 1.603,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.090 $ 48.090
50181905
Galletas dulces o pastelitos30Unidad724-5011 GALLETA DONA CHOCOLATE TIPO DONUTSDONUTS CHOCOLATE 100 GRS $ 1.145,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.350 $ 34.350
50181905
Galletas dulces o pastelitos30Unidad724-5012 GALLETAS CON CHISPAS DE CHOCOLATE TIPO KUKY CLÁSICA 120 GRS.KUKY CLASICA 120 GRS $ 1.340,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.200 $ 40.200
50181905
Galletas dulces o pastelitos30Unidad724-5016 GALLETAS OBLEA DISTINTOS SABORES TIPO ALTEZA 140 GRS.ALTEZA SABORES 140 GRS $ 1.705,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.150 $ 51.150
50181905
Galletas dulces o pastelitos30Unidad724-5022 GALLETAS CHOCOLATE RELLENA CREMA VAINILLA TIPO TRITÓNTRITON VAINILLA 126 GRS $ 983,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.490 $ 29.490
50181909
Galletas saladas30Unidad724-5025 GALLETA SANDUWICH COCO RELLENA CREMA TIPO TUAREG 120 GRTUAREG 120 GRS $ 670,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.100 $ 20.100
50181905
Galletas dulces o pastelitos30Unidad724-5040 GALLETA OBLEA CHIRIMOYAGALLETA OBLEA CHIRIMOYA $ 1.907,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.210 $ 57.210
50202304
Jugos y néctar envasados30Unidad724-5715 JUGO NATURAL 1 1/2 LT.NECTAR WATTS 1 12 LTS $ 1.611,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.330 $ 48.330
50202304
Jugos y néctar envasados12Unidad724-5717 JUGO 1.5 LT. NARANJA LIGHTJUGO 1.5 LT. NARANJA LIGHT $ 1.780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.360 $ 21.360
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales12Unidad724-6060 AZÚCARAZUCAR 400 GRS $ 810,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.720 $ 9.720
50201712
Bebidas de Té12Unidad724-7100 TÉ HIERBAS SURTIDAS CAJA 100 BOLSITASTE HIERBAS SURTIDAS CAJA 100 BOLSITAS $ 5.760,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.120 $ 69.120
Total Neto $ 932.550
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 177.184
TOTAL OC $ 1.109.734


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.