Orden de Compra. Nº1057049-9126-AG23 "NCN-FUS-2638 -COORDINACION VIH COMPRA POR DECRETO 618 (2023) PRESUPUESTO PAIG-GES 86 CORDIACION VIH Orden de Compra gene"
Recuerde que el responsable del pago es SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057049-9126-AG23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 28-12-2023
Nombre de la Orden de Compra NCN-FUS-2638 -COORDINACION VIH COMPRA POR DECRETO 618 (2023) PRESUPUESTO PAIG-GES 86 CORDIACION VIH Orden de Compra gene
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
R.U.T. 61.608.604-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 22225
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
R.U.T. 61.608.604-9
Dirección de Facturación Avenida Santa Rosa N° 1234
Comuna Alhué
Impuesto 218500
Dirección de Envío de la Factura Avenida Santa Rosa N° 1234
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor K Impresores
Razón Social K IMPRESORES SPA
R.U.T. 77.209.217-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal K Impresores
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78131602
Almacenaje de documentos en carpetas2000Unidad652-8946 TRIPTICOS triptico vvs ges 86, papel couchè 170grs tripticos de vvs no ges papel couche 170 grs triptico sui pepel couche de 170 grs diptico hormonas PAIG pepel couche de 170 grs triptico leyes paig papel couche 170 grs folleto BINDER papel couche de 170 grs 652-8946 TRIPTICOS triptico vvs ges 86, papel couchè 170grs tripticos de vvs no ges papel couche 170 grs triptico sui pepel couche de 170 grs diptico hormonas PAIG pepel couche de 170 grs triptico leyes paig papel couche 170 grs folleto BINDER pap $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.000.000 $ 1.000.000
78131602
Almacenaje de documentos en carpetas3Unidad150-1695 PENDON IMPRESO GRANDE pendones roller tamaño 100x200 incluye estructura y bolso transportador 150-1695 PENDON IMPRESO GRANDE pendones roller tamaño 100x200 incluye estructura y bolso transportador $ 50.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.000 $ 150.000
Total Neto $ 1.150.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 218.500
TOTAL OC $ 1.368.500


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.