Orden de Compra. Nº1057049-9591-SE24 "JLL - DESDE 1057049-297-LR23 - RES. EX. CTO. 3810 DEL 29/12/2023 - INT. 2184 - FUS 1651 RES. EX. ADJUDICA 3314 24/11/2023 - INT. 2021 - SERVICIO DE RETIRO TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS. CERTIF. ESTADO 25/2024."
Recuerde que el responsable del pago es SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057049-9591-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 09-01-2025
Nombre de la Orden de Compra JLL - DESDE 1057049-297-LR23 - RES. EX. CTO. 3810 DEL 29/12/2023 - INT. 2184 - FUS 1651 RES. EX. ADJUDICA 3314 24/11/2023 - INT. 2021 - SERVICIO DE RETIRO TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS. CERTIF. ESTADO 25/2024.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057049-297-LR23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
R.U.T. 61.608.604-9
Dirección de Unidad de Compra Santa Rosa 1234
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 386
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
R.U.T. 61.608.604-9
Dirección de Facturación Santa Rosa 1234
Comuna *
Impuesto 2928109,95
Dirección de Envío de la Factura Santa Rosa 1234
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DelPilarLtda
Razón Social SOC DE INVERSIONES INMOBILIARIA Y DE SERVICIOS DEL
R.U.T. 77.322.480-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DelPilarLtda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
76121901
Eliminación de residuos médicos1Global866-0009 SERVICIO DE RETIRO TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS. DESDE 1057049-297-LR23 - RES. EX. 3314 DEL 24/11/2023 - INT. 2021 - RES. EX. 3810 DEL 29/12/2023 - INT. 2184 - FUS 1651. MEMO 15/2024. PERIODO DESDE 01/09/2024 AL 30/09/2024. 866-0009 SERVICIO DE RETIRO TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS $ 15.411.105,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.411.105 $ 15.411.105
Total Neto $ 15.411.105
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.928.110
TOTAL OC $ 18.339.215


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.