Orden de Compra. Nº1057049-9986-SE24 "JLL- DESDE 1057049-20-LQ24 RESOL. EX 1286 INT 500/2024 FUS 2373/2023 // RESOL. EXENTA ADJ 382 28.02.2024. INT 334 // MEMO N° 12 SERVICIO DE CUSTODIA, ALMACENAJE Y DISPENSACIÓN DE FICHAS CLINICAS"
Recuerde que el responsable del pago es SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057049-9986-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-01-2025
Nombre de la Orden de Compra JLL- DESDE 1057049-20-LQ24 RESOL. EX 1286 INT 500/2024 FUS 2373/2023 // RESOL. EXENTA ADJ 382 28.02.2024. INT 334 // MEMO N° 12 SERVICIO DE CUSTODIA, ALMACENAJE Y DISPENSACIÓN DE FICHAS CLINICAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057049-20-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
R.U.T. 61.608.604-9
Dirección de Unidad de Compra Santa Rosa 1234
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 56
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
R.U.T. 61.608.604-9
Dirección de Facturación Santa Rosa 1234
Comuna *
Impuesto 997142,8
Dirección de Envío de la Factura Santa Rosa 1234
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Docustore SpA
Razón Social DOCUSTORE SPA
R.U.T. 96.879.160-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Docustore SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78131603
Bodegaje de muebles o mobiliario1Global704-0061 MEMO N° 12 PERIODO 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024SERVICIO DE CUSTODIA, ALMACENAJE Y DISPENSACIÓN DE FICHAS CLÍNICAS DESDE 1057049-20-LQ24 RESOL. EX: 1286 INT 500/2024 MEMO N° 12 $ 5.248.120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.248.120 $ 5.248.120
Total Neto $ 5.248.120
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 997.143
TOTAL OC $ 6.245.263


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.