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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057051-30-CC23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
24-05-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
GSP INT 11/2023 1122317-31-LR22 PAC NPT PRELLENADA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1122317-31-LR22 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
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R.U.T. |
61.608.604-9 |
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Dirección de Facturación |
Santa Rosa 1234 |
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Comuna |
Alhué
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Impuesto |
617120 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Santa Rosa 1234 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Fresenius Kabi Chile Ltda. |
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Razón Social |
FRESENIUS KABI CHILE LIMITADA
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R.U.T. |
77.478.120-k |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Fresenius Kabi Chile Ltda. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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51191603
| Soluciones de nutrición o de nutrición parenteral | 80 | Unidad | 210-0002 SMOF KABIVEN 986 ML CENTRAL | 831901390 SMOFKABIVEN CENTRAL CON ELECTR 1100 KCAL 986ML NUTRICIÓN PARENTERAL CENTRAL PRELLENADA, Solución de aminoácidos con electrolitos, glucosa y emulsión de lípidos, ISP F-1795420, BOLSA TRICAMERAL, CAJA X 4 BOLSAS MARCA FRESENIUS KABI |
$ 40.600,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.248.000
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$ 3.248.000
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Total Neto
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$ 3.248.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 617.120
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$ 3.865.120
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.