Orden de Compra. Nº1057051-48-CC23 "GSP INT 1522/2021 1122317-8-LR21 FUS 1500/2023 CC ALIMENTOS ENTERALES – BOSTON"
Recuerde que el responsable del pago es SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057051-48-CC23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 04-07-2023
Nombre de la Orden de Compra GSP INT 1522/2021 1122317-8-LR21 FUS 1500/2023 CC ALIMENTOS ENTERALES – BOSTON
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1122317-8-LR21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Compras Conjuntas
Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
R.U.T. 61.608.604-9
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 11844
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
R.U.T. 61.608.604-9
Dirección de Facturación Santa Rosa 1234
Comuna Alhué
Impuesto 18753
Dirección de Envío de la Factura Santa Rosa 1234
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Laboratorio Boston s.a. - Casa Matriz
Razón Social LABORATORIO BOSTON S A
R.U.T. 96.989.940-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Laboratorio Boston s.a. - Casa Matriz
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42231806
Alimento nutritivo médico o espesadores de líquido30Unidad210-0033 NAT100 MODULO ESPESANTE NAT100 MODULO ESPESANTE $ 3.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 98.700 $ 98.700
Total Neto $ 98.700
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 18.753
TOTAL OC $ 117.453


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.