|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1057055-1003-SE24 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
17-07-2024 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
MES INT 1819/2022 1057055-76-LP22 PAC FARMACOS 2024 FILGRASTIM 300 MG JERINGA PRELLENADA |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
1057055-76-LP22 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
|
|
R.U.T. |
61.608.604-9 |
|
Dirección de Facturación |
SANTA ROSA 1234 |
|
Comuna |
Santiago
|
|
Impuesto |
967765 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
SANTA ROSA 1234 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
12-07-2024 |
|
|
|
Proveedor |
NOVARTIS CHILE S A |
|
Razón Social |
NOVARTIS CHILE S A
|
|
R.U.T. |
83.002.400-k |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
NOVARTIS CHILE S A |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
51201802
| Filgrastim | 610 | Unidad | 216-4539 FILGRASTIM 300MG Jeringa Prellenada | 6374783 ZARZIO SOLUCIÓN INYECTABLE 0,3 mg/0,5mL (FILGRASTIM) CAJA X 5 JERINGAS PRELLENADAS, REGISTRO ISP B-2302-18 FABRICANTE SANDOZ GMBH, AUSTRIA. ALMACENAR ENTRE 2°C Y 8°C, SIN CONGELAR, PLAZO ENTREGA 24 HORAS. VALOR COTIZADO POR JERINGA. Condición de P |
$ 8.350,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 5.093.500
|
$ 5.093.500
|
|
|
Total Neto
|
$ 5.093.500
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 967.765
|
|
$ 6.061.265
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.