Orden de Compra. Nº1057055-178-SE26 "MES INT 16/2024 1057055-115-LR23 NUTRICIONES PARENTERALES DEL 1 AL 6 JULIO 2025"
Recuerde que el responsable del pago es SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057055-178-SE26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-01-2026
Nombre de la Orden de Compra MES INT 16/2024 1057055-115-LR23 NUTRICIONES PARENTERALES DEL 1 AL 6 JULIO 2025
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057055-115-LR23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Fármacos
Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
R.U.T. 61.608.604-9
Dirección de Unidad de Compra Avenida Santa Rosa N° 1234
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 741
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
R.U.T. 61.608.604-9
Dirección de Facturación SANTA ROSA 1234
Comuna Santiago
Impuesto 338979
Dirección de Envío de la Factura SANTA ROSA 1234
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 16-01-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Therapía iv
Razón Social RECETARIO MAGISTRAL ENDOVENOSO S A
R.U.T. 77.807.840-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Therapía iv
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
51191603
Soluciones de nutrición o de nutrición parenteral 11Unidad918-0021 NPT 251 a 500 mL502 - NPT 251 - 500 ml $ 82.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 907.500 $ 907.500
51191603
Soluciones de nutrición o de nutrición parenteral 6Unidad918-0025 NPT 0 a 250 mL501 - NPT 0 - 250 ml $ 82.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 495.000 $ 495.000
51191603
Soluciones de nutrición o de nutrición parenteral 3Unidad918-0027 NPT 501 a 1000 mL503 - NPT 501 - 1000 ml $ 87.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 261.600 $ 261.600
51191603
Soluciones de nutrición o de nutrición parenteral 6Unidad218-7939 Emulsión inyectable de Aceite de pescado ultra refinado 10%CL2051031 OMEGAVEN 10% 100ML , CAJA X10 F.A., REGISTRO ISP F-1989918. MARCA FRESENIUS KABI $ 20.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000
Total Neto $ 1.784.100
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 338.979
TOTAL OC $ 2.123.079


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.