Orden de Compra. Nº1057055-366-SE26 "SHV INT 421/2025 DESDE ID 1057055-34-LQ25 PAC FEBRERO 2026 CAPSAICINA 8% PARCHE TRANSDERMICO"
Recuerde que el responsable del pago es SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057055-366-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 16-02-2026
Nombre de la Orden de Compra SHV INT 421/2025 DESDE ID 1057055-34-LQ25 PAC FEBRERO 2026 CAPSAICINA 8% PARCHE TRANSDERMICO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057055-34-LQ25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Fármacos
Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
R.U.T. 61.608.604-9
Dirección de Unidad de Compra Avenida Santa Rosa N° 1234
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3169
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
R.U.T. 61.608.604-9
Dirección de Facturación SANTA ROSA 1234
Comuna Santiago
Impuesto 269721,15
Dirección de Envío de la Factura SANTA ROSA 1234
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LABORATORIOS ANDROMACO S.A.
Razón Social LABORATORIOS ANDROMACO S.A.
R.U.T. 76.237.266-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal LABORATORIOS ANDROMACO S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
51212034
Capsaicina5Unidad217-0029 CAPSAICINA 179 MG PARCHE CUTANEO95010020 QUTENZA - CAPSAICINA 179MG X 1 PARCHE CUTANEO REG. ISP F-25931/21 FECHA DE VCTO 31-12-2026 DESPACHO EN 24 HRS. $ 283.917,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.419.585 $ 1.419.585
Total Neto $ 1.419.585
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 269.721
TOTAL OC $ 1.689.306


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.