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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057055-412-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
20-02-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
GSP AG FUS 59/2026 NAT100 MÓDULO CALÓRICO O EQUIVALENTE compra ágil: 1057055-6-COT26 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
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R.U.T. |
61.608.604-9 |
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Dirección de Facturación |
SANTA ROSA 1234 |
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Comuna |
Alhué
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Impuesto |
163612,8 |
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Dirección de Envío de la Factura |
SANTA ROSA 1234 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
TOMAS ECHAVARRIA SCHAFER |
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Razón Social |
TOMAS ECHAVARRIA SCHAFER
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R.U.T. |
17.408.087-9 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
TOMAS ECHAVARRIA SCHAFER |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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42231802
| Fórmulas suplementarias pediátricas | 240 | Unidad | 210-2698 NAT100 MÓDULO CALÓRICO O EQUIVALENTE. módulo calórico (maltodextrina) sin trazas de leche, para uso en pacientes pediátricos con APLV | NAT100 Madulo Calorico. 1 días hábil de plazo de entrega desde la aceptación de la orden de compra. 18 meses de fecha de vencimiento |
$ 3.588,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 861.120
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$ 861.120
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Total Neto
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$ 861.120
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 163.613
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$ 1.024.733
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.