|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1057055-672-SE26 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
10-04-2026 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
SHV INT 641/2024 RES 1473 DESDE ID 1057055-29-LQ24 PAC ABRIL 2026 PEGASPARGASA 3750 UI. |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
1057055-29-LQ24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
|
|
R.U.T. |
61.608.604-9 |
|
Dirección de Facturación |
SANTA ROSA 1234 |
|
Comuna |
Santiago
|
|
Impuesto |
3078000 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
SANTA ROSA 1234 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
NOVOFARMA-FERRER |
|
Razón Social |
NOVOFARMA SERVICE S A
|
|
R.U.T. |
96.945.670-2 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
NOVOFARMA-FERRER |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
51111906
| Pegaspargase | 9 | Frasco Ampolla | 213-6000 PEGASPARGASA 3750 UI | R600207 ONCASPAR LIOFILIZADO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE 3750 U. PEGASPARGASA. Presentación en frasco ampolla de vidrio tipo I impreso yo etiquetado, con tapón de clorobutilo, precinto de aluminio, con tapa tipo flip-off. Almacenado Entre 2ºc Y 8ºc. Registro |
$ 1.800.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 16.200.000
|
$ 16.200.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 16.200.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 3.078.000
|
|
$ 19.278.000
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.