|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1057056-77-SE19 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
04-12-2019 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 1057056-13-LE19 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
1057056-13-LE19 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
45 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
Según, Ley de ppto. año 2019 partida 16 Ministerio de Salud Glosa 2 Letra D, página 9d Las obligaciones devengadas de cada Servicio de Salud deberán ser pagadas en un plazo que no podrá exceder de 45 días, a contar de la fecha en que la factura es acepta |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Hospital Clínico San Borja-Arriarán
|
|
R.U.T. |
61.608.604-9 |
|
Dirección de Facturación |
Avenida Santa Rosa N° 1234 |
|
Comuna |
Santiago Centro
|
|
Impuesto |
1691000 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Santa Rosa N° 1234 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Andover Alianza Médica S. A. |
|
Razón Social |
ANDOVER ALIANZA MEDICA S A
|
|
R.U.T. |
96.625.550-1 |
|
Sucursal |
Andover Alianza Médica S. A. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
32141004
| Tubos de ondas progresivas | 1 | Unidad | Ondas de Choques | 1650900-GZ ONDAS DE CHOQUE ENRAF NONIUS |
$ 7.950.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 7.950.000
|
$ 7.950.000
|
42142204
| Sillas de baño para hidroterapia | 1 | Unidad | Baño de Parafina | 3448162-GZ BAÑO PARAFINA ENRAF NONIUS |
$ 950.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 950.000
|
$ 950.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 8.900.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 1.691.000
|
|
$ 10.591.000
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.