Orden de Compra. Nº1057062-284-AG24 "iluminación producción y aseo SAP 111 según compra ágil: 1057062-354-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE AYSEN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057062-284-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 08-11-2024
Nombre de la Orden de Compra iluminación producción y aseo SAP 111 según compra ágil: 1057062-354-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Proyectos
Razón Social UNIVERSIDAD DE AYSEN
R.U.T. 61.980.520-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado CDP 1037 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE AYSEN
R.U.T. 61.980.520-8
Dirección de Facturación Calle Eusebio Lillo N°667
Comuna 274
Impuesto 89712,49
Dirección de Envío de la Factura Calle Eusebio Lillo N°667
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 09-11-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Wave Producciones
Razón Social VIDAL HERMANOS LIMITADA
R.U.T. 77.356.512-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Wave Producciones
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80141607
Producción de eventos1UnidadSe requiere la contratación del servicio de iluminación, servicio de Técnico en sonido y personal para el servicio de aseo para el día 9 de noviembre en la escuela Pedro Quintana Mansilla. Cotización debe indicar la especificación técnica de lo ofertado e indicar datos de contacto del oferente. Se adjuntan especificaciones técnicas y detalles de cada servicio. según lo ofertado en cotizador $ 472.171,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 472.171 $ 472.171
Total Neto $ 472.171
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 89.712
TOTAL OC $ 561.883


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.356.512-0 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.948.382-7 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.