|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1057062-315-SE22 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
26-09-2022 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
TRASLADO EQUIPO - PROYECTO SEQUIA código FSEQ21001 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Proyectos |
|
Razón Social |
UNIVERSIDAD DE AYSEN
|
|
R.U.T. |
61.980.520-8 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Balmaceda 215 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
UNIVERSIDAD DE AYSEN
|
|
R.U.T. |
61.980.520-8 |
|
Dirección de Facturación |
Obispo Vielmo N°62 |
|
Comuna |
Coyhaique
|
|
Impuesto |
79800 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Obispo Vielmo N°62 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Ignacio Andres |
|
Razón Social |
IGNACIO LOBOS MENA EIRL
|
|
R.U.T. |
76.379.686-8 |
|
Sucursal |
Ignacio Andres |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
78101802
| Servicios de transporte regional o nacional en cam | 1 | Unidad no definida | diferencia por el servicio de traslado de equipo perforador, según lo autorizado en DUE D 171/2022 | diferencia por el servicio de traslado de equipo perforador |
$ 420.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 420.000
|
$ 420.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 420.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 79.800
|
|
$ 499.800
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.