Orden de Compra. Nº1057124-57-AG25 "Banquetas metalicas"
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCIÓN REGIONAL DE ÑUBLE DEL SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFIC
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057124-57-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 24-12-2025
Nombre de la Orden de Compra Banquetas metalicas
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCIÓN REGIONAL DE ÑUBLE DEL SRCeI
Razón Social DIRECCIÓN REGIONAL DE ÑUBLE DEL SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFIC
R.U.T. 62.000.600-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 310
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DIRECCIÓN REGIONAL DE ÑUBLE DEL SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFIC
R.U.T. 62.000.600-9
Dirección de Facturación Dieciocho de septiembre #412
Comuna Chillán
Impuesto 407119,65
Dirección de Envío de la Factura Dieciocho de septiembre #412
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Metal-Press
Razón Social METAL-PRESS LTDA
R.U.T. 78.627.980-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Metal-Press
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
56112106
Banquetas15UnidadBANQUETA METÁLICA CROMADA 3P SALA DE ESPERA, SEGÚN ESPECIFICACIONES EN ARCHIVO ADJUNTO, OFERTA QUE NO CUMPLA CON LO SOLICITADO SERÁ DECLARADA INADMISIBLE Y SE PROCEDERÁ A EVALUAR LA SIGUIENTE OFERTA  $ 142.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.142.735 $ 2.142.735
Total Neto $ 2.142.735
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 407.120
TOTAL OC $ 2.549.855


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 9.732.645-2 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.