Orden de Compra. Nº1057124-64-SE23 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1057124-5-LE23"
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCIÓN REGIONAL DE ÑUBLE DEL SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFIC
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057124-64-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 04-12-2023
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1057124-5-LE23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057124-5-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCIÓN REGIONAL DE ÑUBLE DEL SRCeI
Razón Social DIRECCIÓN REGIONAL DE ÑUBLE DEL SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFIC
R.U.T. 62.000.600-9
Dirección de Unidad de Compra 18 de septiembre 412/ Chillan
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 342 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DIRECCIÓN REGIONAL DE ÑUBLE DEL SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFIC
R.U.T. 62.000.600-9
Dirección de Facturación 18 de septiembre N° 412
Comuna Chillán
Impuesto 10716000
Dirección de Envío de la Factura 18 de septiembre N° 412
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SOLEX SPA
Razón Social SOLUCIONES LOGÍSTICAS EXPRESS SOLEX SPA
R.U.T. 76.483.457-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SOLEX SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
76111501
Servicios de limpieza de edificios1UnidadServicio de Aseo Valor Neto correspondiente e 24 meses. Servicio de Aseo Valor Neto correspondiente e 24 meses. $ 56.400.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.400.000 $ 56.400.000
Total Neto $ 56.400.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 10.716.000
TOTAL OC $ 67.116.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.