Orden de Compra. Nº
1057299-1012-SE24
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MATERIAL DE ASEO BIBLIOTECA MUNICIPAL
"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1057299-1012-SE24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
24-07-2024
Nombre de la Orden de Compra
MATERIAL DE ASEO BIBLIOTECA MUNICIPAL
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4085-8-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
R.U.T.
69.130.601-1
Dirección de Unidad de Compra
1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 997 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
R.U.T.
69.130.601-1
Dirección de Facturación
UNO NORTE ESQUINA TRES PONIENTE S/N LONGAVI
Comuna
Longaví
Impuesto
21033,95
Dirección de Envío de la Factura
UNO NORTE ESQUINA TRES PONIENTE S/N LONGAVI
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
COMERCIAL SUPERGIGANTE
Razón Social
COMERCIAL SUPERGIGANTE SPA
R.U.T.
77.519.983-0
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
COMERCIAL SUPERGIGANTE
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables
4
Unidad no definida
PARES DE GUANTES AMARILLOS TALLA L
$ 1.650,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.600
$ 6.600
47131603
Esponjas
2
Unidad no definida
ESPONJAS PARA OLLAS
$ 350,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 700
$ 700
47131605
Cepillos de limpieza
2
Unidad no definida
ESCOBILLAS PARA BAÑO CON BASE
$ 2.903,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.806
$ 5.806
47131803
Desinfectantes domésticos
12
Unidad no definida
PASTILLAS PARA BAÑO
$ 1.388,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.656
$ 16.656
52101508
Felpudos
1
Unidad no definida
LIMPIA PIES INTERIOR BIBLIOTECA
$ 7.579,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.579
$ 7.579
52101508
Felpudos
1
Unidad no definida
LIMPIAPIES EXTERIOR BIBLIOTECA
$ 7.579,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.579
$ 7.579
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos
8
Unidad no definida
ABRILLANTADOR PISO FLOTANTE
$ 4.489,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 35.912
$ 35.912
47121701
Bolsas de basura
10
Unidad no definida
PAQ. BOLSAS DE BASURA 70 X 90
$ 1.299,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.990
$ 12.990
12161902
Detergentes surfactantes
5
Unidad no definida
BOTELLAS DE POET
$ 1.679,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.395
$ 8.395
47131816
Desodorantes
2
Unidad no definida
DESODORANTES AMBIENTALES
$ 1.795,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.590
$ 3.590
47131816
Desodorantes
2
Unidad no definida
LYSOFORM AMBIENTAL
$ 2.449,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.898
$ 4.898
Total Neto
$ 110.705
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 21.034
TOTAL OC
$ 131.739
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.