Orden de Compra. Nº1057299-1012-SE24 "MATERIAL DE ASEO BIBLIOTECA MUNICIPAL"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057299-1012-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-07-2024
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE ASEO BIBLIOTECA MUNICIPAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4085-8-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
R.U.T. 69.130.601-1
Dirección de Unidad de Compra 1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 997 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
R.U.T. 69.130.601-1
Dirección de Facturación UNO NORTE ESQUINA TRES PONIENTE S/N LONGAVI
Comuna Longaví
Impuesto 21033,95
Dirección de Envío de la Factura UNO NORTE ESQUINA TRES PONIENTE S/N LONGAVI
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL SUPERGIGANTE
Razón Social COMERCIAL SUPERGIGANTE SPA
R.U.T. 77.519.983-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIAL SUPERGIGANTE
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables4Unidad no definidaPARES DE GUANTES AMARILLOS TALLA L  $ 1.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.600 $ 6.600
47131603
Esponjas2Unidad no definidaESPONJAS PARA OLLAS  $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 700 $ 700
47131605
Cepillos de limpieza2Unidad no definidaESCOBILLAS PARA BAÑO CON BASE  $ 2.903,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.806 $ 5.806
47131803
Desinfectantes domésticos12Unidad no definidaPASTILLAS PARA BAÑO  $ 1.388,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.656 $ 16.656
52101508
Felpudos1Unidad no definidaLIMPIA PIES INTERIOR BIBLIOTECA  $ 7.579,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.579 $ 7.579
52101508
Felpudos1Unidad no definidaLIMPIAPIES EXTERIOR BIBLIOTECA  $ 7.579,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.579 $ 7.579
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos8Unidad no definidaABRILLANTADOR PISO FLOTANTE  $ 4.489,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.912 $ 35.912
47121701
Bolsas de basura10Unidad no definidaPAQ. BOLSAS DE BASURA 70 X 90  $ 1.299,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.990 $ 12.990
12161902
Detergentes surfactantes5Unidad no definidaBOTELLAS DE POET  $ 1.679,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.395 $ 8.395
47131816
Desodorantes2Unidad no definidaDESODORANTES AMBIENTALES  $ 1.795,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.590 $ 3.590
47131816
Desodorantes2Unidad no definidaLYSOFORM AMBIENTAL  $ 2.449,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.898 $ 4.898
Total Neto $ 110.705
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 21.034
TOTAL OC $ 131.739


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.