Orden de Compra. Nº1057299-1040-SE24 "COMPRA INSUMOS ESC UNIFICADA ORD 98"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057299-1040-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-08-2024
Nombre de la Orden de Compra COMPRA INSUMOS ESC UNIFICADA ORD 98
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4085-9-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
R.U.T. 69.130.601-1
Dirección de Unidad de Compra 1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1029 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
R.U.T. 69.130.601-1
Dirección de Facturación 1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví
Comuna Longaví
Impuesto 84354,3
Dirección de Envío de la Factura 1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Forward Systems
Razón Social QUICKNET SPA
R.U.T. 76.835.827-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Forward Systems
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43211503
Notebook, laptop o computador portátil excepto Tab1UnidadCARGADOR ORIGINAL NOTEBOOK HP PAVILION DV2000  $ 49.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.000 $ 49.000
43191629
Carcasas o máscaras para PDA, Smartphones o noteb3UnidadCARGADOR ADAPTADOR UNIVERSAL NOTEBOOK 9 PLUG 12V A 24V CONECTOR LENOVO  $ 16.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.170 $ 49.170
52161510
Equipo de música3UnidadPARLANTE BLUETOOTH MASTER-G MG ULTRA MEGA CON ATRIL 80W  $ 82.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 246.000 $ 246.000
26121609
Cable de redes6UnidadCABLE HDMI 2 METROS   $ 3.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.800 $ 22.800
43211708
Trackballs y mouse de computador10UnidadMOUSE INALÁMBRICO LOGITECH  $ 7.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 77.000 $ 77.000
Total Neto $ 443.970
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 84.354
TOTAL OC $ 528.324


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.