Orden de Compra. Nº1057299-1044-SE21 "MATERIAL DE ASEO SALA CUNA MESAMAVIDA"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057299-1044-SE21
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-11-2021
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE ASEO SALA CUNA MESAMAVIDA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057299-11-LP19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
R.U.T. 69.130.601-1
Dirección de Unidad de Compra 1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1016 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
R.U.T. 69.130.601-1
Dirección de Facturación UNO NORTE ESQUINA TRES PONIENTE S/N LONGAVI
Comuna Longaví
Impuesto 59606,8
Dirección de Envío de la Factura UNO NORTE ESQUINA TRES PONIENTE S/N LONGAVI
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Supergigante Comercial Aquiles Barra Mendez E.I.R.L.
Razón Social SUPERGIGANTE COMERCIAL AQUILES BARRA MENDEZ E. I.
R.U.T. 76.222.484-4
Sucursal Supergigante Comercial Aquiles Barra Mendez E.I.R.L.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47121702
Envases para residuos o forros rígidos8Unidad no definidaBASURERO DE ACERO CON PEDAL  $ 16.280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 130.240 $ 130.240
12191601
Solventes de alcohol20Unidad no definidaBOTELLAS ALCOHOL LT  $ 2.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.000 $ 55.000
24112404
Caja14Unidad no definidaCAJAS CONTENEDORAS PLASTICAS 25 LT  $ 4.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 61.600 $ 61.600
14111703
Toallas de papel10Unidad no definidaTOALLAS DE PAPEL JUMBO  $ 4.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.500 $ 49.500
47121701
Bolsas de basura20Unidad no definidaPAQ. BOLSAS DE BASURA 70 X 90  $ 869,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.380 $ 17.380
Total Neto $ 313.720
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 59.607
TOTAL OC $ 373.327


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.