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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057299-1044-SE21 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
11-11-2021 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MATERIAL DE ASEO SALA CUNA MESAMAVIDA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1057299-11-LP19 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
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R.U.T. |
69.130.601-1 |
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Dirección de Facturación |
UNO NORTE ESQUINA TRES PONIENTE S/N LONGAVI |
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Comuna |
Longaví
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Impuesto |
59606,8 |
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Dirección de Envío de la Factura |
UNO NORTE ESQUINA TRES PONIENTE S/N LONGAVI |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Supergigante Comercial Aquiles Barra Mendez E.I.R.L. |
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Razón Social |
SUPERGIGANTE COMERCIAL AQUILES BARRA MENDEZ E. I.
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R.U.T. |
76.222.484-4 |
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Sucursal |
Supergigante Comercial Aquiles Barra Mendez E.I.R.L. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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47121702
| Envases para residuos o forros rígidos | 8 | Unidad no definida | BASURERO DE ACERO CON PEDAL | |
$ 16.280,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 130.240
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$ 130.240
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12191601
| Solventes de alcohol | 20 | Unidad no definida | BOTELLAS ALCOHOL LT | |
$ 2.750,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 55.000
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$ 55.000
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24112404
| Caja | 14 | Unidad no definida | CAJAS CONTENEDORAS PLASTICAS 25 LT | |
$ 4.400,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 61.600
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$ 61.600
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14111703
| Toallas de papel | 10 | Unidad no definida | TOALLAS DE PAPEL JUMBO | |
$ 4.950,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 49.500
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$ 49.500
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47121701
| Bolsas de basura | 20 | Unidad no definida | PAQ. BOLSAS DE BASURA 70 X 90 | |
$ 869,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 17.380
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$ 17.380
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Total Neto
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$ 313.720
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 59.607
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$ 373.327
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.