Orden de Compra. Nº1057299-1051-SE25 "MATERIAL DE FERRETERIA DAEM"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057299-1051-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-07-2025
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE FERRETERIA DAEM
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4085-6-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
R.U.T. 69.130.601-1
Dirección de Unidad de Compra 1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5/1003 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
R.U.T. 69.130.601-1
Dirección de Facturación UNO NORTE ESQUINA TRES PONIENTE S/N LONGAVI
Comuna Longaví
Impuesto 19319,01
Dirección de Envío de la Factura UNO NORTE ESQUINA TRES PONIENTE S/N LONGAVI
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria Longavi
Razón Social JOSÉ VÍCTOR SANTANDER KRAMM
R.U.T. 6.847.163-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Ferreteria Longavi
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11121611
Tablero de partículas4Unidad no definidaPLANCHAS OSB 11,11 X 22 X 2,44 MT  $ 13.445,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.780 $ 53.780
31161508
Tornillos para madera1Unidad no definidaCAJA TORNILLOS HILTI  $ 3.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.361 $ 3.361
30151504
Cartones para techar1Unidad no definidaPAQ. AISLANTE TERMICO 50MM  $ 20.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.672 $ 20.672
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ5Unidad no definidaSILICONA BLANCA  $ 2.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.605 $ 12.605
31211906
Rodillos de pintar1Unidad no definidaRODILLO ESPONDA  $ 2.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.185 $ 2.185
31211603
Pintura secante1Unidad no definidaGALON LATEX LOOK MARCA SOQUINA  $ 9.076,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.076 $ 9.076
Total Neto $ 101.679
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 19.319
TOTAL OC $ 120.998


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.