Orden de Compra. Nº
1057299-1056-SE21
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MATERIAL DE ASEO SALA CUNA LLANO LAS PIEDRAS
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Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1057299-1056-SE21
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
11-11-2021
Nombre de la Orden de Compra
MATERIAL DE ASEO SALA CUNA LLANO LAS PIEDRAS
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1057299-7-LP20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
R.U.T.
69.130.601-1
Dirección de Unidad de Compra
1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
R.U.T.
69.130.601-1
Dirección de Facturación
UNO NORTE ESQUINA TRES PONIENTE S/N LONGAVI
Comuna
Longaví
Impuesto
120781,1
Dirección de Envío de la Factura
UNO NORTE ESQUINA TRES PONIENTE S/N LONGAVI
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Supergigante Comercial Aquiles Barra Mendez E.I.R.L.
Razón Social
SUPERGIGANTE COMERCIAL AQUILES BARRA MENDEZ E. I.
R.U.T.
76.222.484-4
Sucursal
Supergigante Comercial Aquiles Barra Mendez E.I.R.L.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47121701
Bolsas de basura
100
Unidad no definida
BOLSAS DE BASURA 70 X 90
$ 869,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 86.900
$ 86.900
47121701
Bolsas de basura
30
Unidad no definida
PAQ. BOLSAS DE BASURA 50 X 70
$ 759,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.770
$ 22.770
47121701
Bolsas de basura
30
Unidad no definida
PAQ. BOLSAS DE BASURA 80 X 110
$ 1.210,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 36.300
$ 36.300
12191601
Solventes de alcohol
30
Unidad no definida
BOTELLAS ALCOHOL LT
$ 2.750,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 82.500
$ 82.500
14111703
Toallas de papel
30
Unidad no definida
TOALLAS DE PAPEL JUMBO
$ 4.950,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 148.500
$ 148.500
41121516
Dispensadores de cuello de botella
6
Unidad no definida
DISPENSADORES DE ALCOHOL GEL
$ 5.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 33.000
$ 33.000
47121702
Envases para residuos o forros rígidos
9
Unidad no definida
BASUREROS CON PEDAL 15 LT
$ 16.280,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 146.520
$ 146.520
24112404
Caja
5
Unidad no definida
CAJAS CONTENEDORAS PLASTICAS 25 LT
$ 4.400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.000
$ 22.000
24112404
Caja
26
Unidad no definida
CAJAS CONTENEDORAS PLASTICAS 6 LT
$ 2.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 57.200
$ 57.200
Total Neto
$ 635.690
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 120.781
TOTAL OC
$ 756.471
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.