Orden de Compra. Nº
1057299-1062-SE20
"
MATERIAL DE ASEO SALA CUNA SAN LUIS
"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1057299-1062-SE20
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
20-10-2020
Nombre de la Orden de Compra
MATERIAL DE ASEO SALA CUNA SAN LUIS
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1057299-7-LP20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
R.U.T.
69.130.601-1
Dirección de Unidad de Compra
1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
R.U.T.
69.130.601-1
Dirección de Facturación
1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví
Comuna
Longaví
Impuesto
290650,03
Dirección de Envío de la Factura
1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Supergigante Comercial Aquiles Barra Mendez E.I.R.L.
Razón Social
SUPERGIGANTE COMERCIAL AQUILES BARRA MENDEZ E. I.
R.U.T.
76.222.484-4
Sucursal
Supergigante Comercial Aquiles Barra Mendez E.I.R.L.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
53131608
Jabones
10
Unidad no definida
JABON LIQUIDO 1 LITRO
$ 1.650,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.500
$ 16.500
14111705
Servilletas de papel
10
Unidad no definida
PAQUETES SERVILLETAS
$ 308,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.080
$ 3.080
14111703
Toallas de papel
100
Unidad no definida
ROLLOS TOALLA DE PAPEL JUMBO
$ 4.950,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 495.000
$ 495.000
47131824
Productos de limpieza de ventanas
10
Unidad no definida
LIMPIAVIDRIOS CON GATILLO
$ 1.760,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.600
$ 17.600
14111704
Papel higiénico
8
Unidad no definida
PAQUETES PAPEL HIGIENICO 12 UNID. X 50 MT
$ 3.839,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.712
$ 30.712
53131620
Perfumes o colonias o fragancias
40
Unidad no definida
COLONIAS
$ 2.090,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 83.600
$ 83.600
47121702
Envases para residuos o forros rígidos
3
Unidad no definida
BASUREROS MEDIANOS 20 LT
$ 4.400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.200
$ 13.200
47131603
Esponjas
10
Unidad no definida
ESPONJAS ACANALADAS
$ 330,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.300
$ 3.300
47121701
Bolsas de basura
50
Unidad no definida
PAQUETES BOLSAS BASURA 50 X 70
$ 759,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 37.950
$ 37.950
53131624
Toallitas húmedas
50
Unidad no definida
PAQUETES TOALLITAS HÚMEDAS
$ 1.408,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 70.400
$ 70.400
12161902
Detergentes surfactantes
20
Unidad no definida
CIF EN CREMA
$ 1.485,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 29.700
$ 29.700
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables
10
Unidad no definida
PARES GUANTES AMARILLOS TALLA M
$ 1.320,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.200
$ 13.200
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables
10
Unidad no definida
PARES GUANTES AMARILLOS TALLA L
$ 1.375,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.750
$ 13.750
12141901
Cloro Cl
40
Unidad no definida
CLORINDA LITRO
$ 825,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 33.000
$ 33.000
12141901
Cloro Cl
20
Unidad no definida
BOTELLAS CLORO GEL
$ 1.210,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.200
$ 24.200
53131502
Pasta de dientes
40
Unidad no definida
PASTAS DE DIENTES INFANTILES
$ 1.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 44.000
$ 44.000
53131604
Peines o cepillos para el pelo
40
Unidad no definida
PEINETAS
$ 330,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.200
$ 13.200
47131805
Limpiadores de uso general
20
Unidad no definida
QUIX LAVALOZAS
$ 1.870,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 37.400
$ 37.400
47131502
Paños de limpieza
30
Unidad no definida
PAÑOS AMARILLOS SACUDIR 40 X 45
$ 539,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.170
$ 16.170
53131616
Cremas o lociones homeopáticas o naturales
15
Unidad no definida
CREMAS LUBRIDERM
$ 4.510,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 67.650
$ 67.650
14111701
Papel facial
50
Unidad no definida
CAJAS PAÑUELOS DESECHABLES
$ 1.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 55.000
$ 55.000
51241204
Ácido bórico
15
Unidad no definida
HIPOGLOS
$ 3.795,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 56.925
$ 56.925
12161902
Detergentes surfactantes
100
Unidad no definida
LIMPIAPISOS LYSOL
$ 1.430,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 143.000
$ 143.000
47121701
Bolsas de basura
50
Unidad no definida
PAQUETES BOLSAS BASURA 80 X 110
$ 1.210,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 60.500
$ 60.500
47131618
Mopas húmedas
30
Unidad no definida
TRAPEROS CON OJAL
$ 2.189,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 65.670
$ 65.670
47131811
Productos de lavandería
15
Unidad no definida
DETERGENTE OMO 1 KILO
$ 3.278,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 49.170
$ 49.170
24111503
Bolsas de plástico
1
Unidad no definida
PAQUETE BOLSAS CAMISETAS
$ 1.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.100
$ 1.100
53131503
Cepillos de dientes
40
Unidad no definida
CEPILLOS DENTALES INFANTILES
$ 869,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 34.760
$ 34.760
Total Neto
$ 1.529.737
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 290.650
TOTAL OC
$ 1.820.387
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.