Orden de Compra. Nº
1057299-1082-SE23
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MATERIAL DE FERRETERIA PARA ESCUELA LOS CRISTALES
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Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1057299-1082-SE23
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
08-08-2023
Nombre de la Orden de Compra
MATERIAL DE FERRETERIA PARA ESCUELA LOS CRISTALES
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4085-10-LQ22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
R.U.T.
69.130.601-1
Dirección de Unidad de Compra
1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5/1060 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
R.U.T.
69.130.601-1
Dirección de Facturación
1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví
Comuna
Longaví
Impuesto
281042,49
Dirección de Envío de la Factura
1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Ferreteria Longavi
Razón Social
JOSÉ VÍCTOR SANTANDER KRAMM
R.U.T.
6.847.163-k
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Ferreteria Longavi
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31161502
Tornillos de anclaje
5
Caja
TORNILLO GALVANIZADO 4 1/2"
$ 4.454,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.270
$ 22.270
31161502
Tornillos de anclaje
2
Caja
TORNILLOS HILTI CAJA
$ 3.361,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.722
$ 6.722
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ
30
Unidad
SICAFLEX 221 BLANCO 300 cc
$ 11.765,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 352.950
$ 352.950
30161508
Rodillo de papel pintado
2
Unidad
RODILLO LANA NATURAL 23 cm MARCA LIZCAL o similar
$ 3.277,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.554
$ 6.554
31161503
Clavo-tornillo
8
kilogramo
CLAVOS ZINC
$ 2.437,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.496
$ 19.496
30141507
Aislamiento de tabla rígida
18
Plancha
FIBROCEMENTO LISO 8.0 mm x 1,20 x 2.39mt
$ 20.084,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 361.512
$ 361.512
30102212
Plancha de cinc
15
Plancha
ZINC ACANALADO 0,35mm x 3 mt
$ 12.521,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 187.815
$ 187.815
30102012
Lámina de cinc
30
Plancha
ZINC ACANALADO 0,35mm x 3.66 mt
$ 14.706,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 441.180
$ 441.180
31211501
Pinturas al esmalte
1
Tineta
ESMALTE AL AGUA FACHADA EXT G MARCA SIPA (TINETA)
$ 80.672,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 80.672
$ 80.672
Total Neto
$ 1.479.171
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 281.042
TOTAL OC
$ 1.760.213
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.