Orden de Compra. Nº1057299-1084-SE23 "MATERIALES DE FERRETERIA PARVULOS SEMILLITA"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057299-1084-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 08-08-2023
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA PARVULOS SEMILLITA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4085-10-LQ22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
R.U.T. 69.130.601-1
Dirección de Unidad de Compra 1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5/1059 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
R.U.T. 69.130.601-1
Dirección de Facturación 1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví
Comuna Longaví
Impuesto 58101,24
Dirección de Envío de la Factura 1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria Longavi
Razón Social JOSÉ VÍCTOR SANTANDER KRAMM
R.U.T. 6.847.163-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Ferreteria Longavi
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30181512
Asientos de inodoro2Unidad no definidaTAPA BAÑO ESTÁNDAR   $ 6.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.110 $ 13.110
30161706
Suelos de azulejos o piedra3Unidad no definidaCERAMICA MURO 20X30cm (MTS)   $ 8.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.083 $ 25.083
15111505
Butano4Balón GAS BUTANO   $ 1.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.052 $ 6.052
30161710
Suelos laminados2CajaPISO FLOTANTE M2   $ 8.109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.218 $ 16.218
23171509
Soldadura2CarreteSOLDADURA ROLLO   $ 15.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.084 $ 30.084
31181604
Sello mecánico2UnidadSELLO ANTIFUGAS   $ 1.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.278 $ 3.278
40142115
Tubería de plástico2Unidad FITTING SILENCIOSOS PARA ESTANQUE   $ 10.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.680 $ 21.680
30111701
Enlucido de yeso5UnidadFRAGUE CERAMICA   $ 1.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.460 $ 5.460
23131507
Tela para lijar2UnidadLIJA FIERRO GRANO 36 MARCA NORTON O SIMILAR   $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.092 $ 1.092
30161706
Suelos de azulejos o piedra5Metro CuadradoCERAMICA PISO 30X30   $ 7.773,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.865 $ 38.865
30102012
Lámina de cinc4PlanchaZINC ACANALADO 0,30 x 3,66 mt   $ 14.706,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.824 $ 58.824
30111504
Morteros4SacoMORTERO H 20 -25 KG   $ 3.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.444 $ 13.444
11101715
Cobre3TuboTUBERIA COBRE 1/2"X6mt   $ 24.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.606 $ 72.606
Total Neto $ 305.796
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 58.101
TOTAL OC $ 363.897


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.