Orden de Compra. Nº
1057299-1084-SE23
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MATERIALES DE FERRETERIA PARVULOS SEMILLITA
"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1057299-1084-SE23
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
08-08-2023
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES DE FERRETERIA PARVULOS SEMILLITA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4085-10-LQ22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
R.U.T.
69.130.601-1
Dirección de Unidad de Compra
1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5/1059 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
R.U.T.
69.130.601-1
Dirección de Facturación
1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví
Comuna
Longaví
Impuesto
58101,24
Dirección de Envío de la Factura
1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Ferreteria Longavi
Razón Social
JOSÉ VÍCTOR SANTANDER KRAMM
R.U.T.
6.847.163-k
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Ferreteria Longavi
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
30181512
Asientos de inodoro
2
Unidad no definida
TAPA BAÑO ESTÁNDAR
$ 6.555,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.110
$ 13.110
30161706
Suelos de azulejos o piedra
3
Unidad no definida
CERAMICA MURO 20X30cm (MTS)
$ 8.361,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.083
$ 25.083
15111505
Butano
4
Balón
GAS BUTANO
$ 1.513,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.052
$ 6.052
30161710
Suelos laminados
2
Caja
PISO FLOTANTE M2
$ 8.109,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.218
$ 16.218
23171509
Soldadura
2
Carrete
SOLDADURA ROLLO
$ 15.042,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.084
$ 30.084
31181604
Sello mecánico
2
Unidad
SELLO ANTIFUGAS
$ 1.639,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.278
$ 3.278
40142115
Tubería de plástico
2
Unidad
FITTING SILENCIOSOS PARA ESTANQUE
$ 10.840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.680
$ 21.680
30111701
Enlucido de yeso
5
Unidad
FRAGUE CERAMICA
$ 1.092,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.460
$ 5.460
23131507
Tela para lijar
2
Unidad
LIJA FIERRO GRANO 36 MARCA NORTON O SIMILAR
$ 546,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.092
$ 1.092
30161706
Suelos de azulejos o piedra
5
Metro Cuadrado
CERAMICA PISO 30X30
$ 7.773,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 38.865
$ 38.865
30102012
Lámina de cinc
4
Plancha
ZINC ACANALADO 0,30 x 3,66 mt
$ 14.706,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 58.824
$ 58.824
30111504
Morteros
4
Saco
MORTERO H 20 -25 KG
$ 3.361,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.444
$ 13.444
11101715
Cobre
3
Tubo
TUBERIA COBRE 1/2"X6mt
$ 24.202,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 72.606
$ 72.606
Total Neto
$ 305.796
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 58.101
TOTAL OC
$ 363.897
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.