Orden de Compra. Nº1057299-1111-SE23 "Materiales de oficina para Daem"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057299-1111-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-08-2023
Nombre de la Orden de Compra Materiales de oficina para Daem
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057299-2-LQ22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
R.U.T. 69.130.601-1
Dirección de Unidad de Compra 1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5/1081 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
R.U.T. 69.130.601-1
Dirección de Facturación UNO NORTE ESQUINA TRES PONIENTE S/N LONGAVI
Comuna Longaví
Impuesto 189526,9
Dirección de Envío de la Factura UNO NORTE ESQUINA TRES PONIENTE S/N LONGAVI
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 17-08-2023
TítuloDescripción
Ley N° 19.886 de Compras y Contratación Pública. Las facultades que me confiere la Ley Nº 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus Modificaciones.La necesidad de adquirir materiales de oficina para el departamento de educacion
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Arbol y Color
Razón Social LUIS ANDRÉS MUÑOZ MORALES
R.U.T. 13.070.644-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Arbol y Color
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121613
Saca corchetes10Unidad no definidaSACA CORCHETE TIPO MARIPOSA  $ 1.533,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.330 $ 15.330
44101801
Calculadoras o accesorios5Unidad no definidaCALCULADORA CASIO MX-12 12 DIGITOS  $ 9.644,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.220 $ 48.220
14111509
Artículos de papelería100Unidad no definidaRESMA TAMAÑO CARTA 500 HOJAS  $ 4.286,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 428.600 $ 428.600
14111509
Artículos de papelería100Unidad no definidaRESMA TAMAÑO OFICIO 500 HOJAS  $ 4.836,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 483.600 $ 483.600
44121704
Lápiz pasta20Unidad no definidaLAPIZ CORCHETE TUPO MARIPOSA  $ 1.088,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.760 $ 21.760
Total Neto $ 997.510
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 189.527
TOTAL OC $ 1.187.037


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.